Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 429/2023
Faktúra
- Číslo faktúry429/2023
- Popis plneniamateriál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 91.19 Eur,
- Cena91,19 EUR
- Dátum doručenia25.8.2023
- Dátum splatnosti25.8.2023
- Dátum úhrady5.9.2023
- Dátum vystavenia25.8.2023
- Dátum zverejnenia9.10.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1023893