Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 426/2023
Faktúra
- Číslo faktúry426/2023
- Popis plneniapitný režim - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: pitný režim, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, záloha za flaše, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,
- Cena38,52 EUR
- Dátum doručenia30.8.2023
- Dátum splatnosti23.8.2023
- Dátum úhrady30.8.2023
- Dátum vystavenia23.8.2023
- Dátum zverejnenia9.10.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 0210005031356