#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 426/2023

Faktúra

  • Číslo faktúry
    426/2023
  • Popis plnenia
    pitný režim - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: pitný režim, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, záloha za flaše, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,
  • Cena
    38,52 EUR
  • Dátum doručenia
    30.8.2023
  • Dátum splatnosti
    23.8.2023
  • Dátum úhrady
    30.8.2023
  • Dátum vystavenia
    23.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0210005031356