Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 424/2023
Faktúra
- Číslo faktúry424/2023
- Popis plneniaTransfer DPO 2023 - materál hasiči Položky: Transfer DPO 2023 - materál hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 160.33 Eur,
- Cena160,33 EUR
- Dátum doručenia24.8.2023
- Dátum splatnosti31.8.2023
- Dátum úhrady17.8.2023
- Dátum vystavenia17.8.2023
- Dátum zverejnenia9.10.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHomeGym s.r.o.
- IČO27708144
- DIČ
- AdresaNa Zahradách 3517/2 A, 69002 Břeclav
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 23BEX00914