Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 399/2022
Faktúra
-
Číslo faktúry399/2022
-
Popis plneniatelekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
-
Cena42,00 EUR
-
Dátum doručenia5.8.2022
-
Dátum splatnosti18.8.2022
-
Dátum úhrady18.8.2022
-
Dátum vystavenia1.8.2022
-
Dátum zverejnenia24.8.2022
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSLOVAK TELEKOM, a.s.
-
IČO35763469
-
DIČ
-
AdresaBajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1011061401









