Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 387/2019
Faktúra
-
Číslo faktúry387/2019
-
Popis plneniaprenájom rohoží
-
Cena15,24 EUR
-
Dátum doručenia25.7.2019
-
Dátum splatnosti2.8.2019
-
Dátum úhrady31.7.2019
-
Dátum vystavenia19.7.2019
-
Dátum zverejnenia7.8.2019
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1957779









