Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 382/2019
Faktúra
- Číslo faktúry382/2019
- Popis plneniaIT služby 7/2019
- Cena319,20 EUR
- Dátum doručenia22.7.2019
- Dátum splatnosti28.7.2019
- Dátum úhrady26.7.2019
- Dátum vystavenia21.7.2019
- Dátum zverejnenia7.8.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľKoška Andrej - DIREKT
- IČO37184091
- DIČ
- AdresaBaničova 6, 90301 Senec
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1020190120









