Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 382/2019
Faktúra
-
Číslo faktúry382/2019
-
Popis plneniaIT služby 7/2019
-
Cena319,20 EUR
-
Dátum doručenia22.7.2019
-
Dátum splatnosti28.7.2019
-
Dátum úhrady26.7.2019
-
Dátum vystavenia21.7.2019
-
Dátum zverejnenia7.8.2019
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľKoška Andrej - DIREKT
-
IČO37184091
-
DIČ
-
AdresaBaničova 6, 90301 Senec
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1020190120









