Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 369/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry369/2025
-
Popis plneniarepre a pitný režim - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Repre, 1.000000 ks, Suma položky 65.64 Eur, Pitný režim - zamestnanci, 1.000000 ks, Suma položky 26.22 Eur, zálohovanie PET, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur, zaokrúhlovaci rozdiel, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur,
-
Cena99,95 EUR
-
Dátum doručenia29.7.2025
-
Dátum splatnosti29.7.2025
-
Dátum úhrady29.7.2025
-
Dátum vystavenia29.7.2025
-
Dátum zverejnenia11.8.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 0012059360









