Výber jazyka
- sk
 - en
 - de
 
Obsah
Detail faktúryč.: 361/2025
Faktúra
- Číslo faktúry361/2025
 - Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 6.40 Eur,
 - Cena6,40 EUR
 
- Dátum doručenia21.7.2025
 - Dátum splatnosti30.7.2025
 - Dátum úhrady25.7.2025
 - Dátum vystavenia16.7.2025
 - Dátum zverejnenia11.8.2025
 
- Odberateľobec
 - IČO
 - DIČ
 - Adresa
 - Telefón
 - E-mail
 - Web
 
- DodávateľLindström s.r.o.
 - IČO35742364
 - DIČ
 - AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
 - Telefón
 - E-mail
 - Web
 
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2701622
 









