Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 361/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry361/2025
-
Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 6.40 Eur,
-
Cena6,40 EUR
-
Dátum doručenia21.7.2025
-
Dátum splatnosti30.7.2025
-
Dátum úhrady25.7.2025
-
Dátum vystavenia16.7.2025
-
Dátum zverejnenia11.8.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2701622









