Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 359/2024
Faktúra
- Číslo faktúry359/2024
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 21.07 Eur,
- Cena21,07 EUR
- Dátum doručenia21.6.2024
- Dátum splatnosti3.7.2024
- Dátum úhrady27.6.2024
- Dátum vystavenia19.6.2024
- Dátum zverejnenia9.7.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2558165