Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 341/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry341/2025
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaeGOV konektor - podpora Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
-
Cena104,55 EUR
-
Dátum doručenia14.7.2025
-
Dátum splatnosti30.7.2025
-
Dátum úhrady22.7.2025
-
Dátum vystavenia30.6.2025
-
Dátum zverejnenia17.7.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľDATALAN a.s.
-
IČO35810734
-
DIČ
-
AdresaKrasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 622502084









