Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 341/2022
Faktúra
-
Číslo faktúry341/2022
-
Popis plneniaúdržba zelene 06/2022 park I. Gešaja Položky: Údržba parku, 1.000000 ks, Suma položky 486.60 Eur,
-
Cena486,60 EUR
-
Dátum doručenia6.7.2022
-
Dátum splatnosti19.7.2022
-
Dátum úhrady13.7.2022
-
Dátum vystavenia5.7.2022
-
Dátum zverejnenia19.7.2022
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľTrávnikári s.r.o.
-
IČO48128481
-
DIČ
-
AdresaSvätoplukova 285/11, 90025 Chorvátsky Grob
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2022039









