Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 332/2024
Faktúra
- Číslo faktúry332/2024
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaeGOV konektor - podpora 05/2024 Položky: eGOV konektor - podpora 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
- Cena102,00 EUR
- Dátum doručenia14.6.2024
- Dátum splatnosti30.6.2024
- Dátum úhrady19.6.2024
- Dátum vystavenia31.5.2024
- Dátum zverejnenia9.7.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDATALAN a.s.
- IČO35810734
- DIČ
- AdresaKrasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 622402152