Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 327/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry327/2023
-
Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur,
-
Cena19,52 EUR
-
Dátum doručenia23.6.2023
-
Dátum splatnosti5.7.2023
-
Dátum úhrady4.7.2023
-
Dátum vystavenia21.6.2023
-
Dátum zverejnenia1.8.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2425444









