Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 325/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry325/2023
-
Popis plneniaPracovné odevy - ŠJ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 224.00 Eur,
-
Cena224,00 EUR
-
Dátum doručenia23.6.2023
-
Dátum splatnosti6.7.2023
-
Dátum úhrady4.7.2023
-
Dátum vystavenia22.6.2023
-
Dátum zverejnenia1.8.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľAlena Vaculová SLOVEX
-
IČO37170040
-
DIČ
-
AdresaRovenskeho 37, 90501 Senica
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 230052









