Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 325/2023
Faktúra
- Číslo faktúry325/2023
- Popis plneniaPracovné odevy - ŠJ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 224.00 Eur,
- Cena224,00 EUR
- Dátum doručenia23.6.2023
- Dátum splatnosti6.7.2023
- Dátum úhrady4.7.2023
- Dátum vystavenia22.6.2023
- Dátum zverejnenia1.8.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľAlena Vaculová SLOVEX
- IČO37170040
- DIČ
- AdresaRovenskeho 37, 90501 Senica
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 230052