Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 323/2023
Faktúra
- Číslo faktúry323/2023
- Popis plneniaIT služby Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 532.90 Eur,
- Cena532,90 EUR
- Dátum doručenia21.6.2023
- Dátum splatnosti31.3.2023
- Dátum úhrady21.6.2023
- Dátum vystavenia24.3.2023
- Dátum zverejnenia1.8.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľKoška Andrej - DIREKT
- IČO37184091
- DIČ
- AdresaBaničova 6, 90301 Senec
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1020230033