Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 323/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry323/2023
-
Popis plneniaIT služby Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 532.90 Eur,
-
Cena532,90 EUR
-
Dátum doručenia21.6.2023
-
Dátum splatnosti31.3.2023
-
Dátum úhrady21.6.2023
-
Dátum vystavenia24.3.2023
-
Dátum zverejnenia1.8.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľKoška Andrej - DIREKT
-
IČO37184091
-
DIČ
-
AdresaBaničova 6, 90301 Senec
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1020230033









