Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 304/2022
Faktúra
- Číslo faktúry304/2022
- Popis plneniačistiace prostriedky Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 82.90 Eur,
- Cena82,90 EUR
- Dátum doručenia16.6.2022
- Dátum splatnosti28.6.2022
- Dátum úhrady16.6.2022
- Dátum vystavenia14.6.2022
- Dátum zverejnenia19.7.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 0019047665









