Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 3/2019
Faktúra
- Číslo faktúry3/2019
- Popis plneniaSSÚ - 1/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 331.94 Eur,
- Cena331,94 EUR
- Dátum doručenia10.1.2019
- Dátum splatnosti4.1.2019
- Dátum úhrady15.1.2019
- Dátum vystavenia3.1.2019
- Dátum zverejnenia13.3.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľObec Ivanka pri Dunaji
- IČO304786
- DIČ
- AdresaMoyzesova 1450/57, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 4010900002