Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 295/2024
Faktúra
-
Číslo faktúry295/2024
-
Popis plneniaPrenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.70 Eur,
-
Cena17,70 EUR
-
Dátum doručenia28.5.2024
-
Dátum splatnosti5.6.2024
-
Dátum úhrady29.5.2024
-
Dátum vystavenia22.5.2024
-
Dátum zverejnenia5.6.2024
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2550916









