Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 285/2024
Faktúra
-
Číslo faktúry285/2024
-
Popis plneniaeGOV konektor - podpora 04/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
-
Cena102,00 EUR
-
Dátum doručenia28.5.2024
-
Dátum splatnosti11.6.2024
-
Dátum úhrady29.5.2024
-
Dátum vystavenia28.5.2024
-
Dátum zverejnenia5.6.2024
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľDATALAN a.s.
-
IČO35810734
-
DIČ
-
AdresaKrasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 622401685









