Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 270/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry270/2025
-
Popis plneniaTelekomunikačné poplatky Položky: Telekomunikačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 35.71 Eur,
-
Cena35,71 EUR
-
Dátum doručenia4.6.2025
-
Dátum splatnosti18.6.2025
-
Dátum úhrady4.6.2025
-
Dátum vystavenia1.6.2025
-
Dátum zverejnenia4.6.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSLOVAK TELEKOM, a.s.
-
IČO35763469
-
DIČ
-
AdresaBajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1011061401









