Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 269/2023
Faktúra
- Číslo faktúry269/2023
- Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur,
- Cena19,52 EUR
- Dátum doručenia31.5.2023
- Dátum splatnosti7.6.2023
- Dátum úhrady9.6.2023
- Dátum vystavenia24.5.2023
- Dátum zverejnenia15.6.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2415316