Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 266/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry266/2023
-
Popis plneniauhrada fa Lindstrom Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 70.44 Eur,
-
Cena70,44 EUR
-
Dátum doručenia30.5.2023
-
Dátum splatnosti13.6.2023
-
Dátum úhrady1.6.2023
-
Dátum vystavenia30.5.2023
-
Dátum zverejnenia15.6.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľIntrum Slovakia s.r.o.
-
IČO35831154
-
DIČ
-
AdresaMýtna 48, 95134 Bratislava-Staré Mesto
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 26159003









