Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 261/2022
Faktúra
- Číslo faktúry261/2022
- Popis plneniarepre a kancelárske potreby UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 23.98 Eur, repre a kancelárske potreby UHRADENÉ V HOTOVOSTI, 1.000000 ks, Suma položky 51.73 Eur,
- Cena75,71 EUR
- Dátum doručenia1.6.2022
- Dátum splatnosti15.6.2022
- Dátum úhrady1.6.2022
- Dátum vystavenia1.6.2022
- Dátum zverejnenia19.7.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 19043254









