Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 252/2024
Faktúra
- Číslo faktúry252/2024
- Popis plneniaVýtvarný materiál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 620.40 Eur,
- Cena620,40 EUR
- Dátum doručenia13.5.2024
- Dátum splatnosti28.1.2024
- Dátum úhrady22.5.2024
- Dátum vystavenia19.1.2024
- Dátum zverejnenia5.6.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľNOMIland s.r.o.
- IČO36174319
- DIČ
- AdresaMagnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 82402447