Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 239/2020
Faktúra
- Číslo faktúry239/2020
- Popis plneniaprenájom rohoží
- Cena16,61 EUR
- Dátum doručenia27.5.2020
- Dátum splatnosti3.6.2020
- Dátum úhrady2.6.2020
- Dátum vystavenia20.5.2020
- Dátum zverejnenia1.6.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2057107









