Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 238/2019
Faktúra
- Číslo faktúry238/2019
- Popis plneniapráce na ZD
- Cena216,00 EUR
- Dátum doručenia7.5.2019
- Dátum splatnosti16.5.2019
- Dátum úhrady14.5.2019
- Dátum vystavenia2.5.2019
- Dátum zverejnenia13.6.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDOMTECOM s.r.o.
- IČO36285901
- DIČ
- AdresaNámestie Sv. Rozálie 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 190100030