#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 232/2022

Faktúra

  • Číslo faktúry
    232/2022
  • Popis plnenia
    čistiace prostriedky Položky: čistiace prostriedky , 1.000000 ks, Suma položky 102.41 Eur,
  • Cena
    102,41 EUR
  • Dátum doručenia
    12.5.2022
  • Dátum splatnosti
    11.5.2022
  • Dátum úhrady
    13.5.2022
  • Dátum vystavenia
    11.5.2022
  • Dátum zverejnenia
    1.6.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0010/022146