Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 23/2025
Faktúra
- Číslo faktúry23/2025
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaIT služby Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur,
- Cena1 107,00 EUR
- Dátum doručenia3.2.2025
- Dátum splatnosti2.3.2025
- Dátum úhrady6.2.2025
- Dátum vystavenia31.1.2025
- Dátum zverejnenia19.2.2025
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľiServices s.r.o.
- IČO43872930
- DIČ
- AdresaStrojnícka 2979/34, 82105 Bratislava-Ružinov
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2025010060