Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 23/2024
Faktúra
-
Číslo faktúry23/2024
-
Číslo objednávky
-
Popis plneniaoprava verejného osvetlenia Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,
-
Cena384,00 EUR
-
Dátum doručenia31.1.2024
-
Dátum splatnosti9.2.2024
-
Dátum vystavenia26.1.2024
-
Dátum zverejnenia12.2.2024
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
-
IČO34133135
-
DIČ
-
AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 5/01









