Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 23/2024
Faktúra
- Číslo faktúry23/2024
- Číslo objednávky
- Popis plneniaoprava verejného osvetlenia Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,
- Cena384,00 EUR
- Dátum doručenia31.1.2024
- Dátum splatnosti9.2.2024
- Dátum vystavenia26.1.2024
- Dátum zverejnenia12.2.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
- IČO34133135
- DIČ
- AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 5/01