Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 227/2023
Faktúra
- Číslo faktúry227/2023
- Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 18.82 Eur,
- Cena18,82 EUR
- Dátum doručenia5.5.2023
- Dátum splatnosti10.5.2023
- Dátum úhrady17.5.2023
- Dátum vystavenia26.4.2023
- Dátum zverejnenia24.5.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2405405