Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 227/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry227/2023
-
Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 18.82 Eur,
-
Cena18,82 EUR
-
Dátum doručenia5.5.2023
-
Dátum splatnosti10.5.2023
-
Dátum úhrady17.5.2023
-
Dátum vystavenia26.4.2023
-
Dátum zverejnenia24.5.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2405405









