Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 226/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry226/2023
-
Popis plneniaTelekomunikačné služby 01.04.2023 - 30.04.2023 Položky: Telefónne poplatky 01.04.2023 - 30.04.2023, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
-
Cena42,00 EUR
-
Dátum doručenia4.5.2023
-
Dátum splatnosti18.5.2023
-
Dátum úhrady18.5.2023
-
Dátum vystavenia4.5.2023
-
Dátum zverejnenia24.5.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSLOVAK TELEKOM, a.s.
-
IČO35763469
-
DIČ
-
AdresaBajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 8327216609









