Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 224/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry224/2023
-
Popis plneniaPrenájom tlačiarne Konica Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 134.22 Eur,
-
Cena134,22 EUR
-
Dátum doručenia3.5.2023
-
Dátum splatnosti17.5.2023
-
Dátum úhrady3.5.2023
-
Dátum vystavenia3.5.2023
-
Dátum zverejnenia24.5.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMAJAX s.r.o.
-
IČO44137419
-
DIČ
-
AdresaSvätoplukova 39, 90301 Senec
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 23100453









