Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 223/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry223/2025
-
Popis plneniaČistiace prostriedky a repre - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.64 Eur, Repre, 1.000000 ks, Suma položky 64.88 Eur, Čistiace prostriedky a repre - UHRADENÉ V HOTOVOSTI, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur,
-
Cena154,50 EUR
-
Dátum doručenia14.5.2025
-
Dátum splatnosti13.5.2025
-
Dátum úhrady14.5.2025
-
Dátum vystavenia13.5.2025
-
Dátum zverejnenia4.6.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 50022691









