Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 223/2025
Faktúra
- Číslo faktúry223/2025
- Popis plneniaČistiace prostriedky a repre - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.64 Eur, Repre, 1.000000 ks, Suma položky 64.88 Eur, Čistiace prostriedky a repre - UHRADENÉ V HOTOVOSTI, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur,
- Cena154,50 EUR
- Dátum doručenia14.5.2025
- Dátum splatnosti13.5.2025
- Dátum úhrady14.5.2025
- Dátum vystavenia13.5.2025
- Dátum zverejnenia4.6.2025
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 50022691









