Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 221/2019
Faktúra
- Číslo faktúry221/2019
- Popis plneniaIT služby 3/2019
- Cena319,20 EUR
- Dátum doručenia30.4.2019
- Dátum splatnosti31.3.2019
- Dátum vystavenia24.3.2019
- Dátum zverejnenia10.5.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľKoška Andrej - DIREKT
- IČO37184091
- DIČ
- AdresaBaničova 6, 90301 Senec
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1020190052