Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 211/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry211/2023
-
Popis plneniaubytovanie - Školenie UHRADENE V HOTOVOSTI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur,
-
Cena236,00 EUR
-
Dátum doručenia28.4.2023
-
Dátum splatnosti24.4.2023
-
Dátum úhrady2.5.2023
-
Dátum vystavenia24.4.2023
-
Dátum zverejnenia24.5.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSCARLET, s.r.o.
-
IČO50521144
-
DIČ
-
AdresaMierová nám. 27, 98034 Trenčín
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 202347









