Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 2018000561
Faktúra
-
Číslo faktúry2018000561
-
Popis plneniaprenáj.roh
-
Cena5,76 EUR
-
Dátum doručenia19.9.2018
-
Dátum splatnosti27.9.2018
-
Dátum vystavenia13.9.2018
-
Dátum zverejnenia11.10.2018
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web









