Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 2018000561
Faktúra
- Číslo faktúry2018000561
- Popis plneniaprenáj.roh
- Cena5,76 EUR
- Dátum doručenia19.9.2018
- Dátum splatnosti27.9.2018
- Dátum vystavenia13.9.2018
- Dátum zverejnenia11.10.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web