Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 2018000052
Faktúra
-
Číslo faktúry2018000052
-
Popis plneniaprenáj.roh
-
Cena14,66 EUR
-
Dátum doručenia5.2.2018
-
Dátum splatnosti14.2.2018
-
Dátum vystavenia31.1.2018
-
Dátum zverejnenia8.3.2018
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web









