Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 195/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry195/2023
-
Popis plneniaMateriál - Čistenie Dunaja - Uhradené kartou Položky: Materiál - Čistenie Dunaja, 1.000000 ks, Suma položky 37.16 Eur, Materiál - Čistenie Dunaja, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur,
-
Cena39,86 EUR
-
Dátum doručenia24.4.2023
-
Dátum splatnosti21.4.2023
-
Dátum úhrady24.4.2023
-
Dátum vystavenia21.4.2023
-
Dátum zverejnenia24.5.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 0005003052









