#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 195/2023

Faktúra

  • Číslo faktúry
    195/2023
  • Popis plnenia
    Materiál - Čistenie Dunaja - Uhradené kartou Položky: Materiál - Čistenie Dunaja, 1.000000 ks, Suma položky 37.16 Eur, Materiál - Čistenie Dunaja, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur,
  • Cena
    39,86 EUR
  • Dátum doručenia
    24.4.2023
  • Dátum splatnosti
    21.4.2023
  • Dátum úhrady
    24.4.2023
  • Dátum vystavenia
    21.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.5.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0005003052