Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 194/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry194/2023
-
Popis plneniatoaletný papier MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.48 Eur,
-
Cena60,48 EUR
-
Dátum doručenia19.4.2023
-
Dátum splatnosti18.4.2023
-
Dátum úhrady19.4.2023
-
Dátum vystavenia18.4.2023
-
Dátum zverejnenia24.5.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 0031004228









