#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 194/2023

Faktúra

  • Číslo faktúry
    194/2023
  • Popis plnenia
    toaletný papier MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.48 Eur,
  • Cena
    60,48 EUR
  • Dátum doručenia
    19.4.2023
  • Dátum splatnosti
    18.4.2023
  • Dátum úhrady
    19.4.2023
  • Dátum vystavenia
    18.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.5.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0031004228