Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 167/2025
Faktúra
- Číslo faktúry167/2025
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaTelekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.71 Eur,
- Cena35,71 EUR
- Dátum doručenia7.4.2025
- Dátum splatnosti22.4.2025
- Dátum úhrady8.4.2025
- Dátum vystavenia1.4.2025
- Dátum zverejnenia6.5.2025
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- AdresaBajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1011061401









