Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 145/2022
Faktúra
-
Číslo faktúry145/2022
-
Popis plneniaprenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur,
-
Cena19,27 EUR
-
Dátum doručenia1.4.2022
-
Dátum splatnosti13.4.2022
-
Dátum úhrady4.4.2022
-
Dátum vystavenia30.3.2022
-
Dátum zverejnenia13.4.2022
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2273851









