#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 120/2023

Faktúra

  • Číslo faktúry
    120/2023
  • Popis plnenia
    tonery Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,
  • Cena
    156,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.3.2023
  • Dátum splatnosti
    30.3.2023
  • Dátum úhrady
    28.3.2023
  • Dátum vystavenia
    20.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.4.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Dugovič Marcel - TONER
  • IČO
    41027043
  • DIČ
  • Adresa
    Chorvátska 181, 90081 Šenkvice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2300473