Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 119/2023
Faktúra
- Číslo faktúry119/2023
- Popis plneniatoner - samusung, brother Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,
- Cena198,00 EUR
- Dátum doručenia20.3.2023
- Dátum splatnosti20.3.2023
- Dátum úhrady28.3.2023
- Dátum vystavenia20.3.2023
- Dátum zverejnenia13.4.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDugovič Marcel - TONER
- IČO41027043
- DIČ
- AdresaChorvátska 181, 90081 Šenkvice
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2201416









