Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 114/2023
Faktúra
- Číslo faktúry114/2023
- Popis plneniaPekárenske výrobky - ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 194.23 Eur,
- Cena194,23 EUR
- Dátum doručenia17.3.2023
- Dátum splatnosti30.3.2023
- Dátum úhrady28.3.2023
- Dátum vystavenia10.3.2023
- Dátum zverejnenia13.4.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľEduard Pribul
- IČO34675639
- DIČ
- AdresaPoštová 5, 90026 Slovenský Grob
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 230235









