Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 109/2024
Faktúra
-
Číslo faktúry109/2024
-
Číslo objednávky
-
Popis plneniaOprava verejného osvetlenia Položky: Oprava verejného osvetlenia , 1.000000 ks, Suma položky 645.00 Eur,
-
Cena645,00 EUR
-
Dátum doručenia12.3.2024
-
Dátum splatnosti22.3.2024
-
Dátum vystavenia8.3.2024
-
Dátum zverejnenia12.3.2024
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
-
IČO34133135
-
DIČ
-
AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 11/01









