Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 107/2022
Faktúra
-
Číslo faktúry107/2022
-
Popis plneniaprenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,
-
Cena16,24 EUR
-
Dátum doručenia8.3.2022
-
Dátum splatnosti16.3.2022
-
Dátum úhrady16.3.2022
-
Dátum vystavenia2.3.2022
-
Dátum zverejnenia23.3.2022
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2262838









