Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 107/2022
Faktúra
- Číslo faktúry107/2022
- Popis plneniaprenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,
- Cena16,24 EUR
- Dátum doručenia8.3.2022
- Dátum splatnosti16.3.2022
- Dátum úhrady16.3.2022
- Dátum vystavenia2.3.2022
- Dátum zverejnenia23.3.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2262838