Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 105/2022
Faktúra
- Číslo faktúry105/2022
- Popis plneniaoprava verejného osvetlenia Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 686.16 Eur,
- Cena686,16 EUR
- Dátum doručenia8.3.2022
- Dátum splatnosti14.3.2022
- Dátum úhrady16.3.2022
- Dátum vystavenia28.2.2022
- Dátum zverejnenia23.3.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
- IČO34133135
- DIČ
- AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 10/01