Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 104/2022
Faktúra
- Číslo faktúry104/2022
- Popis plneniamateriál predškoláci UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 208.54 Eur,
- Cena208,54 EUR
- Dátum doručenia8.3.2022
- Dátum splatnosti4.3.2022
- Dátum úhrady8.3.2022
- Dátum vystavenia4.3.2022
- Dátum zverejnenia23.3.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 0/0/0002/007453