Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 104/2022
Faktúra
-
Číslo faktúry104/2022
-
Popis plneniamateriál predškoláci UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 208.54 Eur,
-
Cena208,54 EUR
-
Dátum doručenia8.3.2022
-
Dátum splatnosti4.3.2022
-
Dátum úhrady8.3.2022
-
Dátum vystavenia4.3.2022
-
Dátum zverejnenia23.3.2022
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 0/0/0002/007453









