Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 103/2023
Faktúra
- Číslo faktúry103/2023
- Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur,
- Cena19,52 EUR
- Dátum doručenia8.3.2023
- Dátum splatnosti15.3.2023
- Dátum úhrady28.3.2023
- Dátum vystavenia1.3.2023
- Dátum zverejnenia13.4.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2385964









