Detail faktúry 99/2026

Číslo faktúry:
99/2026
Popis plnenia:
Elektrická energia 01/2026 - MŠ Položky: Elektrická energia 01/2026 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 495.88 Eur,
Cena:
495,88 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
Energie2, a.s.
IČO:
46113177
DIČ:
2023235225
Adresa:
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dátum doručenia:
24. 2. 2026
Dátum splatnosti:
24. 2. 2026
Dátum úhrady:
25. 2. 2026
Dátum vystavenia:
10. 2. 2026
Dátum zverejnenia:
4. 3. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 2260004047